| 審勢聚力:中咨公司召開審計高質量發展研討會 |
|
近日,為進一步提升公司審計隊伍素質,推動內部審計質量全面提升,審計與風險內控部以“國家審計與內部審計協同發展,推動集團公司內部審計高質量發展”為主題舉辦研討會。公司相關所屬企業審計工作人員參加會議。審計與風險內控部主任費鵬主持會議。 審計處處長張莉莉圍繞研討會主題作專題培訓,詳細解讀國家審計署相關政策規定。審計處李雨薇就《公司內部審計項目質量評價辦法(試行)》開展系統宣貫,詳細講解辦法出臺背景、核心條款及操作要點。 會議指出,推動國家審計與內部審計協同發展已成為明確方向,內部審計必須主動靠前、積極對接,借鑒國家標準提升作業規范性。要精準聚焦財務核算、政策落地、經營決策等重點風險領域,強化靶向發力;狠抓審計整改,做到責任到人、務求實效,堅決防止整改流于形式。集團已正式實施審計項目質量評價辦法,全體審計人員要嚴格把控質量生命線,加快向智慧審計轉型,持續提升專業本領,以高質量審計護航公司行穩致遠。會議圍繞辦法的制定背景、核心條款與操作要點進行了細致解讀,重點闡述了質量評價的指標體系、評分標準與結果應用流程,為各所屬企業準確理解和有效落實該辦法明確了方向、提供了遵循。 費鵬在講話中結合內外部監管新形勢,指出當前審計工作正面臨全面升級,具體體現為五大趨勢:一是國務院國資委與審計署協同推進“報告—整改—問責”監督閉環,審計報告成為追責問責的重要依據,審計成果運用不斷深化,有力彰顯審計權威;二是隨著公司治理體系持續完善,董事會審計與風險委員會職能強化,審計部門作為主要支撐單位,必須全面提升向董事會報告工作的時效性、準確性和完整性;三是集團化管控不斷深化,各分公司的審計全覆蓋穩步推進,必須強化系統思維,做好頂層設計,增強審計工作的整體協同效能;四是內部審計報告自今年起納入公司年報披露范圍,直接面對上級監管機構監督,審計工作的獨立性、規范性、精準性與嚴謹性迎來更高挑戰,必須以更嚴標準推進各項工作;五是要堅持“以我為主”,推動審計模式向自主開展轉變,切實提升審計質效,筑牢公司高質量發展防線。 在交流研討環節,各所屬企業審計人員踴躍發言、集思廣益,提出多項務實建議:一是面對復雜業務場景與頻繁法規更新,亟需集團層面組織專項培訓,提升一線人員的專業應對能力;二是針對當前審計人才短板,應加快審計隊伍建設;三是建議進一步強化集團化管控,通過“上審下”等機制實現審計計劃協同、標準統一與信息共享,提升監督整體效能。 與會人員一致認為,新時代內部審計使命光榮、責任在肩。大家表示,要將此次研討會作為新起點,把國家審計的要求轉化為行動自覺,持續錘煉“能查、能說、能寫”的專業本領,推動公司內部審計工作再上新臺階,為集團穩健發展提供堅實保障。 |
| |